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Approvazione rendiconto spesa per acquisto carburante per automezzi comunali -Anno 2010 |
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| Numero : 145 |
Data : 31/08/2010 |
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Approvazione consuntivo festività Santo Patrono. |
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| Numero : 143 |
Data : 27/08/2010 |
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Impegno della somma di €.2.800,00 per minore presso struttura Comunità Alloggio |
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| Numero : 142 |
Data : 27/08/2010 |
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Affidamento dei lavori ditta Bordonaro |
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| Numero : 138 |
Data : 16/08/2010 |
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Approvazione progetto per lavori di recupero manutenzione del vecchio abbeveratoio |
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| Numero : 137 |
Data : 11/08/2010 |
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Progetto per lavori di sistemazione urbana della piazza prospiciente via Roma e zone adiacenti |
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| Numero : 136 |
Data : 11/08/2010 |
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Rettifica Determina Gen.124 del 30-06-2010 |
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| Numero : 135 |
Data : 30/07/2010 |
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Impegno di spesa di €.1.195,00 per autocompattatore |
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| Numero : 133 |
Data : 30/07/2010 |
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Impegno di spesa e liquidazione fattura riparazione autocompattatore |
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| Numero : 132 |
Data : 30/07/2010 |
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Impegno spesa per montaggio e smontaggio palco |
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| Numero : 121 |
Data : 29/07/2010 |
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Impegno di spesa per ricovero in struttura idonea |
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| Numero : 131 |
Data : 28/07/2010 |
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Impegno della somma di €.1.200,00 |
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| Numero : 130 |
Data : 28/07/2010 |
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Determinazione assegno al nucleo familiare ai dipendenti comunali |
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| Numero : 129 |
Data : 23/07/2010 |
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Anticipazione all'economo comunale somma di €.2.123,50 |
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| Numero : 128 |
Data : 20/07/2010 |
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Impegno spesa di € 500,00 per spese postali |
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| Numero : 123 |
Data : 08/07/2010 |
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Impegno di spesa per movimentazione segnaletica e transenne relative alla istituzione nel periodo della Z.T.L. lungo via Reg. Margherità. |
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| Numero : 122 |
Data : 08/07/2010 |
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Affidamento alla Ditta Neri S.p.a della fornitura di lanterne |
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| Numero : 126 |
Data : 07/07/2010 |
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Impegno somma di €. 7.000,00 per manifestazioni Estate Cassarese |
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| Numero : 124 |
Data : 07/07/2010 |
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Approvazione rendiconto di economato di €.500,00 per spese postali ,primo semestre-gennaio-Giugno 2010 |
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| Numero : 127 |
Data : 07/07/2010 |
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Impegno spesa .Festività S.Patrono Concessione contributo |
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| Numero : 125 |
Data : 05/07/2010 |
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Approvazione ruoli canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti anni 2007-2008-2009. Modalità e riscossione. |
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| Numero : 118 |
Data : 01/07/2010 |
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Anticipazione di somme economo per pagamento bollettino postale pubblicazione gazzetta R.S per avviso di gara lavori Cava Marina Mascà |
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| Numero : 120 |
Data : 30/06/2010 |
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Approvazione verbale di gara, mediante pubblico incanto per aggiudicazione appalto relativo ai lavori cava Marina Mascà |
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| Numero : 119 |
Data : 30/06/2010 |
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Impegno di spesa di €.190,00 per la sostituzione tachimetro dell'autocompattatore per la raccolta e trasporto dei R.S.U |
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| Numero : 108 |
Data : 30/06/2010 |
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Impegno spesa di €.562,10 per acquisto bandiere per il Palazzo Municipale |
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| Numero : 116 |
Data : 25/06/2010 |
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Impegno spesa di €.442,00 per rilegatura registri di stato civile elettorale,protocollo informatizzato e lista leva |
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| Numero : 117 |
Data : 25/06/2010 |
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Impegno di spesa per il servizio di nettezza urbana per la durata di mesi sei anno 2010 |
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| Numero : 76 |
Data : 25/06/2010 |
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Impegno spesa di €.265,20 Iva inclusa per l'acquisto di ipocloritodi sodio |
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| Numero : 78 |
Data : 25/06/2010 |
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Liquidazione fatture refezione scolastica mese di Maggio 2010 |
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| Numero : 115 |
Data : 23/06/2010 |
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Riaccertamento residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio 2009 |
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| Numero : 106 |
Data : 22/06/2010 |
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Anticipazione di €. 1.999,00 per acquisto carburante mese di giugno e luglio |
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| Numero : 110 |
Data : 21/06/2010 |
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Impegno somma per stipula polizza assicurativa per servizio civico. |
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| Numero : 109 |
Data : 21/06/2010 |
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Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali. |
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| Numero : 114 |
Data : 17/06/2010 |
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Liquidazione somme al C.S.D. per l'organizzazione di un torneo di tennis |
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| Numero : 113 |
Data : 17/06/2010 |
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Liquidazione fatture per buoni mensa periodo dicembre 2008-Dicembre 2009 |
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| Numero : 112 |
Data : 16/06/2010 |
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Approvazione rendiconto di economato dall'economo comunale, per somme anticipate con deliberazione di G.M. n.13 del 11-02-2010 |
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| Numero : 111 |
Data : 16/06/2010 |
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Impegno di spesa per servizio ATO SR.1S.P.A. |
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| Numero : 248 |
Data : 16/06/2010 |
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Impegno spesa per il pagamento convenzione del sistema bibliotecario provinciale .Anno 2010 |
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| Numero : 107 |
Data : 08/06/2010 |
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Liquidazione gettoni di presenza ai SIGG. Consigleri Comunali per l'anno 2008-2009 |
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| Numero : 105 |
Data : 07/06/2010 |
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Rinnovo polizze assicurative per i volontari del Gruppo Comunale di protezione Civile per l'anno 2010-2011.Impegno e liquidazione. |
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| Numero : 104 |
Data : 03/06/2010 |
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Impegno spesa di €.174,00 per attivazione di n. 9 postazioni PEC più €.1,10 per spese postali -Affidamento alla ditta ARUBA S.P.A da soci (AR) |
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| Numero : 103 |
Data : 01/06/2010 |
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Liquidazione somma di €.1.992,77 per riperto spese sottocommissione elettorale circondariale-impegno spesa somma per l'anno 2010 |
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| Numero : 102 |
Data : 28/05/2010 |
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Impegno spesa ed affidamento al C.S.D Cassaro per l'organizzazione torneo di tennis in concomitanza delle festività della Repubblica. |
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| Numero : 101 |
Data : 27/05/2010 |
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Impegno spesa per servizio lotta al randagismo e rifugio cani. |
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| Numero : 80 |
Data : 27/05/2010 |
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Approvazione elenco ditte disponibili ad accettare il buono mensa. |
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| Numero : 70 |
Data : 25/05/2010 |
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Liquidazione fattura di €.600,00 per accalappiamento cani randagi e loro custodia,sterilizzazione,microchippatura reinserimento sul terrirorio. |
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| Numero : 100 |
Data : 25/05/2010 |
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Impegno di spesa per assistenza e manutenzione procedura rilevazione presenze anno 2010. |
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| Numero : 99 |
Data : 24/05/2010 |
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Approvazione rendiconto spesa di €.336,00 per stipula polizza Assicurativa per servizio civico. |
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| Numero : 98 |
Data : 21/05/2010 |
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Approvazione consuntivo festività natalizie " Torneo dell'Amicizia " affidamento al Circolo Sportivo Dilettantistico Cassaro. |
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| Numero : 97 |
Data : 21/05/2010 |
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Liquidazione fatture refezione scolastica mese di Marzo e Aprile 2010 |
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| Numero : 96 |
Data : 20/05/2010 |
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Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dott.Grande Sebastiano |
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| Numero : 95 |
Data : 19/05/2010 |
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Approvazione consuntivo festività natalizie affidamento all'Associazione "Gruppo Tamburi di Cassaro" |
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| Numero : 91 |
Data : 18/05/2010 |
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Impegno di spesa e liquidazione della stessa per abbonamento alla rivista"Lo Stato Civile Italiano" per l'anno 2010 |
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| Numero : 94 |
Data : 18/05/2010 |
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Concessione contributo al Parroco della Parrocchia "S.Pietro in Vincoli"per festività Pasquali anno2010.Approvazione consuntivo |
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| Numero : 93 |
Data : 18/05/2010 |
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Liquidazione fatture per buoni mensa periodo Dicembre 2008 -Dicembre 2009. |
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| Numero : 92 |
Data : 17/05/2010 |
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Liquidazione fattura AST trasporto alunni pendolari mese di Maggio 2010 |
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| Numero : 90 |
Data : 13/05/2010 |
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Liquidazione fatture per Buoni Mensa periodo dicembre 2008-dicembre 2009 |
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| Numero : 89 |
Data : 10/05/2010 |
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Approvazione consuntivo per festività S.Antonio,S.Sebastiano e S.Giuseppe. |
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| Numero : 88 |
Data : 04/05/2010 |
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Concessione contributo straordinario per festeggiamenti in onore di S. Antonio S.Sebastiano e S.Giuseppe . Impegno spesa |
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| Numero : 87 |
Data : 30/04/2010 |
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Anticipazione somme all'economo per pagamento del bollettino per la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di gara lavori cava Marina Mascà |
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| Numero : 82 |
Data : 29/04/2010 |
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Riapertura termini di presentazione delle offerte relative al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori " Ammodernamento e completamento della strada comunale extrarbana Cava Marina Mascà". |
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| Numero : 81 |
Data : 28/04/2010 |
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Rendiconto somma di €.1.700,00 spese di rappresentanza per festività natalizie |
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| Numero : 84 |
Data : 28/04/2010 |
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Rendiconto spese di rappresentanza in occasione della S.Pasqua 2010 |
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| Numero : 85 |
Data : 28/04/2010 |
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Rendiconto spesa di €.110,50 per contributo straordinario ad un richiedente |
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| Numero : 86 |
Data : 28/04/2010 |
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Rendiconto spesa per pagamento bollettino postale per pubblicazione G.U. della regione Siciliana dell'avviso di gara |
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| Numero : 83 |
Data : 28/04/2010 |
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Liquidazione fattura AST trasporto alunni pendolari mese di Aprile 2010 |
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| Numero : 79 |
Data : 26/04/2010 |
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Impegno spesa per servizio trasporto alunni pendolari mese di Maggio 2010 |
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| Numero : 77 |
Data : 26/04/2010 |
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Concessione contributo al Parroco della Parrocchia "S.Pietro in Vincoli"per festività Pasquali anno 2010 |
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| Numero : 72 |
Data : 16/04/2010 |
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Impegno somma di €.600,00 per acquisto materiale vario |
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| Numero : 73 |
Data : 16/04/2010 |
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Rettifica determina Gen.n.47 del 12-03-2010 afferente :Liquidazione fatture refezione scolastica mese di Gennaio 2010. |
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| Numero : 75 |
Data : 15/04/2010 |
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Liquidazione fatture refezione scolastica mese di Febbraio e Marzo 2010 |
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| Numero : 74 |
Data : 15/04/2010 |
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Impegno di spesa per intervento in somma urgenza di €.667,99 Iva inclusa per lavori di riparazione all'autocompattatore. |
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| Numero : n.71 |
Data : 15/04/2010 |
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Impegno somma per stipula polizza assicurativa per servizio civico. |
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| Numero : n.67 |
Data : 14/04/2010 |
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Liquidazione fatture-carnevale 2010. |
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| Numero : n.66 |
Data : 13/04/2010 |
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Anticipazione di somme all'economo per il pagamento del bollettino postale pubblicazione Gazzetta Ufficiale Cava Marina Mascà |
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| Numero : n.68 |
Data : 13/04/2010 |
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Anticipazione di €.1.000,00 all'economo ed impegno spesa di €.85,00 per acquisto carburante carro funebre. |
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| Numero : n.69 |
Data : 13/04/2010 |
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Impegno di spesa per ricovero in struttura idonea di n.1 unità -periodo Marzo -Giugno 2010 |
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| Numero : n.64 |
Data : 08/04/2010 |
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Impegno della somma di €.4.800,00 per ricovero minori.Periodo Marzo-Giugno 2010. |
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| Numero : n.63 |
Data : 08/04/2010 |
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Affidamento servizi di pubblicazione bando di gara di pubblico incanto relativo lavori Cava Marina Mascà |
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| Numero : n.65 |
Data : 08/04/2010 |
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Liquidazione fattura Ast trasporto alunni pendolari mese di Marzo 2010 |
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| Numero : n.60 |
Data : 07/04/2010 |
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Approvazione verbale di gara mediante cottimo appalto,per l'aggiudicazione dei lavori strda Calcante |
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| Numero : n.62 |
Data : 06/04/2010 |
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Liquidazione Fattura n. 5 del 25-02-2010 al Revisore dei Conti Dott. Roberto Gissara per compenso secondo semestre 2009. |
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| Numero : n.43 |
Data : 02/04/2010 |
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Approvazione rendiconto di economato,presentato dall'Economo Comunale,per somme anticipate con deliberazione di G.M. n. 92 del 11/11/2009. |
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| Numero : n.14 |
Data : 02/04/2010 |
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Impegno di spesa per corso di aggiornamento al personale del settore Economico -Finanziario dell'Ente . |
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| Numero : n.15 |
Data : 02/04/2010 |
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Modifica bando di gara pubblico incanto per l'affidamento dei lavori strada comunale extraurbana Cava Marina Mascà |
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| Numero : n.61 |
Data : 01/04/2010 |
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Impegno di spesa per intervento tecnico da parte della PA Digitale,per attività di programmi nei servizi demografici del comune di Cassaro. |
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| Numero : n.59 |
Data : 30/03/2010 |
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Affidamento esecuzione attività progettuali |
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| Numero : n.57 |
Data : 30/03/2010 |
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Liquidazione compenso per servizi aggiuntivi svolto dai vigili e dagli Ausiliari del traffico nell'anno 2009. |
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| Numero : n.55 |
Data : 30/03/2010 |
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Impegno somma di €. 110,50 per concessione contributo straordinario ad un richiedente . |
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| Numero : n.56 |
Data : 30/03/2010 |
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Anticipazione somme all'economo per pagamento del bollettino per la pubblicazione sulla G.U.dell'avviso di gara lavori Cava Marina Mascà. |
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| Numero : n.54 |
Data : 24/03/2010 |
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Anticipazione di €.1.000,00 all'economo per acquisto carburante per automezzi comunali. |
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| Numero : n.52 |
Data : 23/03/2010 |
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Impegno di spesa per la pubblicazione degli avvisi previsti dalla legge |
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| Numero : n. 48 |
Data : 18/03/2010 |
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Impegno somma di €.600,00 per spese di rappresentanza,in occasione della S.Pasqua. |
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| Numero : n.53 |
Data : 18/03/2010 |
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Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.50 |
Data : 17/03/2010 |
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Impegno spesa di €.180,00 per acquisto quotidiano per Centro Anziani di Cassaro |
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| Numero : n. 49 |
Data : 17/03/2010 |
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Liquidazione fatture refezione scolastica mese di Gennaio 2010 |
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| Numero : n. 47 |
Data : 17/03/2010 |
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Impegno spesa per servizio trasporto alunni pendolari mese di Aprile 2010 |
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| Numero : n. 46 |
Data : 17/03/2010 |
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Rettifica Determina Gen. n. 36 del 24-02-2010 |
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| Numero : n.45 |
Data : 17/03/2010 |
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Rettifica determina Gen. 35 del 24-02-2010 |
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| Numero : n.44 |
Data : 17/03/2010 |
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Approvazione rendiconto di economato spesa per servizio civico |
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| Numero : n.51 |
Data : 17/03/2010 |
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Impegno spesa di €.4.920,00 per acquisto carburante automezzi comunali |
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| Numero : n.34 |
Data : 11/03/2010 |
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Impegno di spesa di €400,00 Iva inclusa per n. 2 verifiche semetrali degli estintori in uso presso gli immobili comunali . |
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| Numero : n.28 |
Data : 11/03/2010 |
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Impegno di spesa e liquidazione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della fognatura di via Conche |
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| Numero : n.41 |
Data : 11/03/2010 |
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Impegno di spesa e liquidazione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della fognatura di via Reg. Margherita. |
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| Numero : n.42 |
Data : 11/03/2010 |
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Approvazione albo imprese di fiducia aggiornamento al 15-02-2010 per l'affidamento dei lavori a mezzo cottimo-Appalto in economia a trattativa privata e nei casi d'urgenza e di somma urgenza. |
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| Numero : n.33 |
Data : 04/03/2010 |
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Liquidazione in acconto indennità di cui all'art. 22 del CCNL 28/07/2000 al vigile urbano ed al personale ausiliari del traffico |
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| Numero : n.40 |
Data : 01/03/2010 |
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Impegno spesa di integrazione somma per interventi di manutenzione |
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| Numero : n.22 |
Data : 25/02/2010 |
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Impegno spesa per indennità sostitutiva di mensa -Periodo Dicembre 2008-Dicembre2009 . |
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| Numero : n.39 |
Data : 25/02/2010 |
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Impegno di spesa per noleggio,in somma urgenza di autocompattatore della ditta R.I.U s .n.c raccolta R.S.U |
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| Numero : n.21 |
Data : 25/02/2010 |
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Liquidazione progetti finalizzati relativi al settore Amministrativo |
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| Numero : n.38 |
Data : 24/02/2010 |
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Prolungamento di mesi sei del contratto alla PROSAT per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed impegno di spesa . |
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| Numero : n. 20 |
Data : 24/02/2010 |
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Liquidazione fattura buoni libri anno scolastico 2009/2010 |
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| Numero : n.36 |
Data : 24/02/2010 |
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Impegno di spesa di €.1.300,00 |
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| Numero : n. 29 |
Data : 24/02/2010 |
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Liquidazione progetti finalizzati relativi al settore tecnico |
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| Numero : n.37 |
Data : 24/02/2010 |
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Impegno spesa di €.265,20 Iva inclusa per l'aquisto di ipoclorito di sodio . |
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| Numero : n.31 |
Data : 24/02/2010 |
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Liquidazione fattura AST trasporto alunni pendolari mese di Febbraio 2010 |
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| Numero : n.35 |
Data : 24/02/2010 |
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Impegno spesa per servizio trasporto alunni pendolari mese di Marzo 2010 |
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| Numero : n.32 |
Data : 17/02/2010 |
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Impegno spesa di €.8.220,00 per copertura finanziaria mediante leasing della vettura Alfa Romeo 159 (Anno 2010) |
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| Numero : n. 19 |
Data : 17/02/2010 |
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Impegno spesa di €.5.000,00 per copertura finanziaria mediante leasing della vettura Grande Punto ( Anno 2010) |
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| Numero : n.6 |
Data : 17/02/2010 |
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 |
concessione contributo ordinario all'Associazione Musicale " G. Pappalardo " Cassaro .Anno 2009 approvazione rendiconto |
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| Numero : n. 30 |
Data : 16/02/2010 |
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 |
Approvazione programma carnevale 2010. Impegno spesa |
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| Numero : n.27 |
Data : 11/02/2010 |
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Impegno della somma di €. 2.400,00 per ricovero minori |
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| Numero : n. 24 |
Data : 10/02/2010 |
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Rettifica ed integrazione determina amministrativa n. 193 del 10-011-2009 . Impegno spesa |
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| Numero : n.23 |
Data : 10/02/2010 |
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 |
Impegno di spesa per ricovero in struttura idonea di n.1 unità -periodo Gennaio Febbraio 2010 |
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| Numero : n.25 |
Data : 10/02/2010 |
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 |
Approvazione consuntivo festività natalizie "I tre re sulla via dell'olio" affidamento alla Pro-loco Cassaro |
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| Numero : n.26 |
Data : 10/02/2010 |
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Impegno di spesa per liquidazione esproprio alla ditta Sanzio e Dipietro |
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| Numero : n.247 |
Data : 08/02/2010 |
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Liquidazione fattura di €.5.581,44 allo studio tecnico |
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| Numero : n.18 |
Data : 05/02/2010 |
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Liquidazione fattura Ast trasporto alunni pendolari mese di gennaio 2010 |
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| Numero : n.9 |
Data : 02/02/2010 |
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 |
Impegno somma per stipula polizza assicurativa per servizio civico |
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| Numero : n.10 |
Data : 02/02/2010 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato spese refezione scolastica ,mese di novembre e dicembre 2009 |
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| Numero : n.11 |
Data : 02/02/2010 |
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Rimborso spesa di €600,00 per acquisto materiale di facile consumo |
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| Numero : n. 12 |
Data : 02/02/2010 |
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Impegno spesa di €. 600,00 per accalappiamento cani randagi e loro custodia |
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| Numero : n.16 |
Data : 02/02/2010 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato ,per somme anticipate con deliberazione di G.M. 73 del 03/07/2009 |
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| Numero : n.202 |
Data : 02/02/2010 |
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Impegno spesa di € 500,00 per spese postali anno 2010 |
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| Numero : n. 13 |
Data : 02/02/2010 |
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 |
Rinnovo polizze assicurative automezzi Comunali e conducenti |
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| Numero : n.7 |
Data : 01/02/2010 |
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 |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione e revisione annuale dell'autocompattatore |
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| Numero : n.245 |
Data : 28/01/2010 |
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Impegno di spesa e liquidazione dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza |
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| Numero : n.246 |
Data : 28/01/2010 |
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 |
Impegno spesa per servizio trasporto alunnni pendolari |
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| Numero : n.8 |
Data : 20/01/2010 |
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 |
Impegno di spesa per noleggio ,in somma urgenza di autocompattatore ditta R.I.U. S.nC per raccolta R.S.U. |
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| Numero : N.244 |
Data : 19/01/2010 |
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 |
Approvazione progetto ed impegno di spesa per l'istituzione di un cantiere comunale |
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| Numero : n.242 |
Data : 18/01/2010 |
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Impegno di spesa per acquisto attrezzature e D.P.I |
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| Numero : n.241 |
Data : 18/01/2010 |
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 |
Impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione della pompa di sollevamento e quadro elettrico |
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| Numero : n.240 |
Data : 18/01/2010 |
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 |
Impegno di spesa per acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali |
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| Numero : n.243 |
Data : 18/01/2010 |
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 |
Concessione contributo ordinario al C.S.D Cassaro Anno 2009 Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.5 |
Data : 14/01/2010 |
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Concessione contributo ordinario alla Pro-loco -Cassaro Anno 2009 Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.4 |
Data : 14/01/2010 |
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 |
Concessione contributo ordinario alla A.V.C. Cassaro Anno 2009 Approvazione rendiconto |
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| Numero : n. 3 |
Data : 14/01/2010 |
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Concessione assegno di Maternità art.66L.448/98 |
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| Numero : n.2 |
Data : 13/01/2010 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.1 |
Data : 13/01/2010 |
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 |
Impegno spesa per fornitura buoni libri |
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| Numero : n.231 |
Data : 13/01/2010 |
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Concessione contributo ordinario all 'Associazione Musicale "Giuseppe Pappalardo |
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| Numero : n.239 |
Data : 12/01/2010 |
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 |
Impegno spesa per il pagamento della quota di finanziamento prevista dalla convenzione del sistema bibliotecario provinciale .Anno 2009 |
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| Numero : n. 238 |
Data : 11/01/2010 |
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 |
Concessione contributo ordinario all associazione " Pro-loco Cassaro |
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| Numero : n.237 |
Data : 08/01/2010 |
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 |
Concessione contributo orninario al "Circolo Sportivo Cassaro " |
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| Numero : n.235 |
Data : 08/01/2010 |
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 |
Liquidazione somme per prestazioni bandistiche -2 e 4 Novembre 2009 |
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| Numero : n.236 |
Data : 08/01/2010 |
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 |
Liquidazione alla Banca Nuova |
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| Numero : n.233 |
Data : 31/12/2009 |
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 |
Rendiconto spesa di €.1.000.00 per rilegatura registri |
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| Numero : n.234 |
Data : 31/12/2009 |
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 |
Liquidazione interessi passivi maturati sul c/anticipi al 31/12/2008 alla banca nuova -Tesoreria Comunale |
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| Numero : n.232 |
Data : 31/12/2009 |
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 |
Concessione contributo ordinario alla "A.V.C. Cassaro " Anno 2009. Impegno spesa |
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| Numero : n.230 |
Data : 30/12/2009 |
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Liquidazione fattura AST |
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| Numero : n.228 |
Data : 22/12/2009 |
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Impegno di spesa e liquidazione |
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| Numero : n.229 |
Data : 22/12/2009 |
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 |
Concessione assegno L.448/98 art.65 |
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| Numero : n.227 |
Data : 18/12/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto referendum Popolare 21 22 giugno 2009 |
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| Numero : n.226 |
Data : 18/12/2009 |
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Impegno e liquidazione rimborso spese |
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| Numero : n.217 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno somma di €. 500,00 |
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| Numero : n.221 |
Data : 15/12/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio agli Amministratori |
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| Numero : n.218 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno somma di €.1000,00 |
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| Numero : n. 219 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno somma di €.8000,00 |
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| Numero : n.220 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno somma di €.2.000,00 |
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| Numero : n.222 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno somma di €.1.500,00 |
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| Numero : n.223 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio |
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| Numero : n.216 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno di spesa per illuminazione artistica |
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| Numero : n.225 |
Data : 15/12/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio al segretario Comunale |
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| Numero : n.215 |
Data : 15/12/2009 |
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 |
Impegno somma di €.1.700,00 |
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| Numero : n.224 |
Data : 15/12/2009 |
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Impegno di spesa di €.300,00 |
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| Numero : n.212 |
Data : 14/12/2009 |
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 |
Impegno di spesa per noleggio autocompatatore |
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| Numero : n.214 |
Data : 14/12/2009 |
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 |
Impegno di spesa |
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| Numero : n.213 |
Data : 14/12/2009 |
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Impegno di spesa di €.120,00 |
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| Numero : n.209 |
Data : 14/12/2009 |
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 |
Impegno di spesa per la fornitura di gasolio |
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| Numero : n.207 |
Data : 14/12/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.211 |
Data : 09/12/2009 |
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Approvazione rendiconto di €.700,00 |
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| Numero : n.210 |
Data : 09/12/2009 |
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Impegno di spesa e liquidazione |
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| Numero : n.208 |
Data : 07/12/2009 |
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Rendiconto |
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| Numero : n.206 |
Data : 01/12/2009 |
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Rendiconto |
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| Numero : n.205 |
Data : 01/12/2009 |
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Rendiconto |
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| Numero : n.204 |
Data : 01/12/2009 |
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Rendiconto |
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| Numero : n.203 |
Data : 01/12/2009 |
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 |
Impegno somma di €.421,20 |
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| Numero : n.201 |
Data : 25/11/2009 |
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 |
Liquidazione fattura Ast trasporto alunni pendolari |
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| Numero : n.200 |
Data : 25/11/2009 |
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 |
Impegno di spesa di €.2.016,00 |
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| Numero : n.199 |
Data : 20/11/2009 |
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 |
Impegno di spesa per assistenza e manutenzione |
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| Numero : n.197 |
Data : 17/11/2009 |
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Impegno di spesa di € 52,00 per polizza |
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| Numero : n.163 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.196 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Impegno spesa per servizio trasporto alunni pendolari |
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| Numero : n.195 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Impegno spesa per stampa blocchetti buoni pasto |
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| Numero : n.193 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Liquidazione borse di studio |
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| Numero : n.192 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Concessione contributo straordinario |
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| Numero : n.191 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Impegno di spesa per interventi urgenti |
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| Numero : n.190 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione alle attrezzature informatiche |
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|
| Numero : n.198 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Liquidazione polizza assicurativa per servizio civico |
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|
| Numero : n.194 |
Data : 17/11/2009 |
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 |
Affidamento polizza assicurativa per servizio civico . |
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|
| Numero : n.189 |
Data : 12/11/2009 |
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 |
Progetto per lavori di ammortamento e completamento della strada comunale |
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| Numero : n.187 |
Data : 11/11/2009 |
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 |
Approvazione verbale di gara mediante pubblico incanto |
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|
| Numero : n.188 |
Data : 11/11/2009 |
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 |
Approvazione verbale di gara |
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| Numero : n.186 |
Data : 04/11/2009 |
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 |
Impegno di spesa ed affidamento della manutenzione degli impianti |
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| Numero : n 185 |
Data : 03/11/2009 |
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 |
Approvazione verbali di gara per fornitura |
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|
| Numero : n.184 |
Data : 03/11/2009 |
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 |
Impegno spesa per servizio di refezione scolastica |
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| Numero : n. 173 |
Data : 30/10/2009 |
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 |
Applicazione del nuovo contratto colletivo nazionale |
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| Numero : n.179 |
Data : 28/10/2009 |
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 |
Art.13 L.R. 17/90 Liquidazione indennità al personale di P.M anno 2008 |
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| Numero : n.180 |
Data : 23/10/2009 |
 |
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 |
Liquidazione Fatura AST |
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| Numero : n.183 |
Data : 23/10/2009 |
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 |
Impegno spesa per acquisto libri per la biblioteca Comunale |
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| Numero : n.182 |
Data : 23/10/2009 |
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 |
Impegno spesa per servizio trasporti alunni pendolari mese di novembre 2009. |
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| Numero : n. 176 |
Data : 23/10/2009 |
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 |
Impegno somma di €.500,00 per la commemorazione dei defunti |
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| Numero : n. 174 |
Data : 22/10/2009 |
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 |
Impegno somma di €. 600,00 per acquisto materiale vario e di facile consumo |
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| Numero : n.177 |
Data : 22/10/2009 |
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 |
Impegno di spesa noleggio fotocopiatore Kyocera km2050 |
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| Numero : n.178 |
Data : 22/10/2009 |
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 |
Commemorazione dei defunti 2-4 novembre 2009 -impegno spesa |
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| Numero : n 181 |
Data : 21/10/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione somme relative al contributo acquisto testi scolastici |
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| Numero : n.175 |
Data : 21/10/2009 |
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 |
Approvazione consuntivo estate cassarese 2009 |
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| Numero : n.172 |
Data : 09/10/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato di €500,00 per spese postali anno 2009 |
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| Numero : n.170 |
Data : 09/10/2009 |
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Impegno spesa per spese postali anno 2009 |
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| Numero : n. 171 |
Data : 09/10/2009 |
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 |
Collocazione segnaletica del centro urbano e zone limitrofe . |
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| Numero : n 169 |
Data : 06/10/2009 |
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 |
impegno spesa di €390,00 |
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| Numero : n.167 |
Data : 06/10/2009 |
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Impegno spesa di €. 66,40 ad integrazione della determina n.156del 10-09-2009 |
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| Numero : n.166 |
Data : 01/10/2009 |
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Impegno di spesa di €.1.920,00 |
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| Numero : n.168 |
Data : 01/10/2009 |
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 |
Liquidazione fattura Ast. trasporto alunni pendolari mese di settembre 2009 |
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| Numero : n.165 |
Data : 01/10/2009 |
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Approvazione verbale di gara mediante ,pubblico incanto , relativo ai lavori di "Recupero ,manutenzione e valorizzazione dell'area posta all'ingresso ovest del Comune di Cassaro in corrispondenza della strada di accesso al cimitero Comunale . |
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| Numero : n.164 |
Data : 23/09/2009 |
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Presa atto della deliberazione di C.C. n. 29 del 02-03-2009 della citta di siracusa ad oggetto " Biblioteca Comunale "Provinciale -Proposta n. 43 del 16/12/2008 |
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| Numero : n. 157 |
Data : 22/09/2009 |
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Impegno spesa per servizio trasporto alunni pendolari periodo settembre e ottobre 2009 |
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| Numero : n. 156 |
Data : 22/09/2009 |
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Impegno spesa di €.76,55 |
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| Numero : n.154 |
Data : 22/09/2009 |
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Approvazione rendiconto di economato spese materiale di facile consumo per gli immobili comunali. |
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| Numero : n. 160 |
Data : 21/09/2009 |
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Approvazione rendiconto determina n 33 del 20-02-2009 |
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| Numero : n. 159 |
Data : 21/09/2009 |
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Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n. 161 |
Data : 21/09/2009 |
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Approvazione rendiconto spesa per acquisto giornale centro anziani di cassaro . |
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| Numero : n.162 |
Data : 21/09/2009 |
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 |
impegno spesa di € 1.000,00 per rilegatura registri stato civile elettorale registro protocollo informatico e varie spese inerenti il servizio demografico . |
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| Numero : n.158 |
Data : 21/09/2009 |
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Impegno somma di €.5.000,00 |
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| Numero : n.128 |
Data : 14/09/2009 |
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Impegno di spesa €. 400,00 |
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| Numero : n.148 |
Data : 10/09/2009 |
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Impegno di spesa di € 880,00 ed affidamento in somma urgenza del servizio di lavaggio cassonetti dei rifiuti solidi urbani |
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| Numero : n.155 |
Data : 10/09/2009 |
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Progetto per lavori di ammodernamento |
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| Numero : n. 153 |
Data : 09/09/2009 |
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Impegno di spesa ed autorizzazione |
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| Numero : n.147 |
Data : 08/09/2009 |
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Impegno somme |
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| Numero : n. 149 |
Data : 03/09/2009 |
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Approvazione Consuntivo |
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| Numero : n.152 |
Data : 03/09/2009 |
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Liquidazione compenso |
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| Numero : n. 144 |
Data : 03/09/2009 |
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Liquidazione compenso |
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| Numero : n.151 |
Data : 03/09/2009 |
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Impegno spesa |
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| Numero : n.130 |
Data : 25/08/2009 |
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Approvazione progetto |
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| Numero : n.146 |
Data : 18/08/2009 |
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 |
Affidamento in economia della manutenzione ordinaria |
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| Numero : n.145 |
Data : 17/08/2009 |
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Rimborso somme |
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| Numero : n.143 |
Data : 10/08/2009 |
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 |
Impegno di spesa per noleggio programmi in A.S.P |
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| Numero : n. 142 |
Data : 10/08/2009 |
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 |
Liquidazione lavoro straordinario |
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| Numero : n.135 |
Data : 04/08/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.121 |
Data : 04/08/2009 |
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 |
Liquidazione lavoro straordinario |
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| Numero : n.134 |
Data : 04/08/2009 |
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 |
Integrazione |
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| Numero : n.141 |
Data : 30/07/2009 |
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Sonvvenzione parziale |
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| Numero : n.140 |
Data : 30/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa |
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| Numero : n.139 |
Data : 29/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali |
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| Numero : n. 133 |
Data : 29/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria e di riparazione infissi della scuola elementare . |
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| Numero : n.137 |
Data : 29/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa per interventi straordinari urgenti di pulizia del centro urbano |
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| Numero : n.138 |
Data : 29/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa per la riparazione della vettura comunale Fiat PANDA |
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| Numero : n.136 |
Data : 29/07/2009 |
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 |
Liquidazione fattura n.8 del 30-06-2009 |
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| Numero : n.132 |
Data : 21/07/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio al dipendente . |
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| Numero : n.131 |
Data : 21/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa |
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| Numero : n.129 |
Data : 21/07/2009 |
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 |
Impegno spesa per integrazione somma |
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| Numero : n.127 |
Data : 21/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa e autorizzazione |
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| Numero : n.126 |
Data : 20/07/2009 |
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 |
Prolungamento di mesi sei del contratto alla PROSAT |
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| Numero : n.116 |
Data : 20/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa della manutenzione ordinaria e straordinaria |
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| Numero : n.117 |
Data : 20/07/2009 |
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Spettacolo Musicale |
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| Numero : n.124 |
Data : 15/07/2009 |
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 |
Determinazione assegno |
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| Numero : n.125 |
Data : 14/07/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.115 |
Data : 13/07/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto spese materiale vario di cancelleria |
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| Numero : n.114 |
Data : 13/07/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n.118 |
Data : 13/07/2009 |
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 |
legge 20 marzo 2000 n.62 Borse di studio |
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| Numero : n.120 |
Data : 13/07/2009 |
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Impegno somma |
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| Numero : n.119 |
Data : 13/07/2009 |
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 |
Rettifica determina generale |
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| Numero : n.122 |
Data : 10/07/2009 |
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Approvazione consuntivo |
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| Numero : n.123 |
Data : 10/07/2009 |
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 |
Impegno spesa ed anticipazione all' economo comunale |
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| Numero : n.107 |
Data : 06/07/2009 |
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 |
Liquidazione compenso per servizio civico |
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| Numero : n.113 |
Data : 06/07/2009 |
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 |
Impegno di spesa per movimentazione segnaletica |
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| Numero : n.112 |
Data : 01/07/2009 |
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Impegno spesa |
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| Numero : n.111 |
Data : 01/07/2009 |
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Approvazione Progetto |
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| Numero : n.110 |
Data : 01/07/2009 |
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Liquidazione somme |
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| Numero : n.109 |
Data : 29/06/2009 |
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Impegno spesa |
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| Numero : n.106 |
Data : 22/06/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione |
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| Numero : n.108 |
Data : 19/06/2009 |
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 |
Impegno spesa per il montaggio e smontaggio palco |
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| Numero : n.105 |
Data : 17/06/2009 |
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 |
Referendum popolare del 21 e 22 giugno 2009 |
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|
| Numero : n.104 |
Data : 17/06/2009 |
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 |
Impegno spesa |
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| Numero : n.100 |
Data : 12/06/2009 |
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 |
Approvazione certificato di regolare esecuzione |
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| Numero : n.103 |
Data : 09/06/2009 |
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 |
Impegno di spesa ed affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione |
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| Numero : n.102 |
Data : 09/06/2009 |
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 |
Proroga convenzione provinciale SUAP |
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| Numero : n.101 |
Data : 08/06/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.95 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.92 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato |
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| Numero : n.91 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Approvazione rendiconto di economato spese postali |
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| Numero : n.93 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Rendiconto spese allestimento museo Palazzo Carfì . |
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| Numero : n.94 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Impegno di spesa |
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| Numero : n.97 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Liquidazione fattura alla tipografia Geny |
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|
| Numero : n.99 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Rendiconto spese di rappresentanza |
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|
| Numero : n.90 |
Data : 03/06/2009 |
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 |
Impegno somma |
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|
| Numero : n.96 |
Data : 03/06/2009 |
 |
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 |
rettifica Determina gen. n10 del 28-01-2009 |
 |
|
| Numero : n.98 |
Data : 28/05/2009 |
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 |
Impegno di spesa |
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| Numero : n.89 |
Data : 22/05/2009 |
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 |
Approvazione consuntivo festività Pasquali |
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|
| Numero : n.85 |
Data : 20/05/2009 |
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 |
Impegno spesa |
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|
| Numero : n.84 |
Data : 19/05/2009 |
 |
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 |
Impegno e Liquidazione |
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|
| Numero : n. 78 |
Data : 19/05/2009 |
 |
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 |
Impegno e liquidazione |
 |
|
| Numero : n.80 |
Data : 19/05/2009 |
 |
|
 |
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 |
 |
Concessione assistenza economica con avvio al servizio civico |
 |
|
| Numero : n. 83 |
Data : 19/05/2009 |
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 |
Concessione contributo |
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|
| Numero : n.86 |
Data : 19/05/2009 |
 |
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 |
Impegno di spesa |
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|
| Numero : n.87 |
Data : 19/05/2009 |
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 |
Impegno e liquidazione |
 |
|
| Numero : n.88 19-05-2009 |
Data : 19/05/2009 |
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 |
Liquidazione rimborso |
 |
|
| Numero : n.79 |
Data : 19/05/2009 |
 |
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 |
Impegno di spesa per acquisto software |
 |
|
| Numero : n.82 |
Data : 19/05/2009 |
 |
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 |
Impegno spesa per la riparazione degli automezzi comunali |
 |
|
| Numero : n. 81 |
Data : 13/05/2009 |
 |
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 |
 |
Liquidazione fattura Ast per trasporto alunni pendolari |
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|
| Numero : n.75 |
Data : 13/05/2009 |
 |
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 |
Impegno di spesa |
 |
|
| Numero : n.74 |
Data : 13/05/2009 |
 |
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 |
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 |
 |
Integrazione Determina gen. n. 33 del 20-02-2009 |
 |
|
| Numero : n.72 |
Data : 12/05/2009 |
 |
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 |
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 |
 |
Autorizzazione |
 |
|
| Numero : n. 76 11-05-2009 |
Data : 11/05/2009 |
 |
|
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|
 |
 |
rinnovo polizze assicurative . |
 |
|
| Numero : n. 71 |
Data : 06/05/2009 |
 |
|
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 |
 |
Impegno di spesa per acquisto climatizzatore |
 |
|
| Numero : n. 67 |
Data : 04/05/2009 |
 |
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 |
Impegno somme e liquidazione compenso per servizio civico |
 |
|
| Numero : n.68 |
Data : 30/04/2009 |
 |
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 |
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 |
 |
Impegno Somma |
 |
|
| Numero : n.73 |
Data : 30/04/2009 |
 |
|
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 |
 |
Impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione |
 |
|
| Numero : n.70 |
Data : 30/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza |
 |
|
| Numero : n.69 |
Data : 30/04/2009 |
 |
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|
 |
 |
liquidazione polizza assicurativa |
 |
|
| Numero : n. 63 |
Data : 28/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Liquidazione somma |
 |
|
| Numero : n.62 |
Data : 28/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Impegno di spesa riparazione climatizzatore uffici comunali |
 |
|
| Numero : n. 66 |
Data : 27/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Elezioni del Parlamento Europeo |
 |
|
| Numero : n.65 |
Data : 24/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali |
 |
|
| Numero : n.64 |
Data : 24/04/2009 |
 |
|
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|
 |
 |
Liquidazione somma |
 |
|
| Numero : n.61 |
Data : 24/04/2009 |
 |
|
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 |
Impegno somme |
 |
|
| Numero : n.58 |
Data : 17/04/2009 |
 |
|
 |
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 |
 |
impegno somma |
 |
|
| Numero : n.52 |
Data : 17/04/2009 |
 |
|
 |
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 |
 |
Concessione contributo straordinario |
 |
|
| Numero : n.53 |
Data : 17/04/2009 |
 |
|
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|
 |
 |
Impegno spesa |
 |
|
| Numero : n. 54 |
Data : 17/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Impegno somma |
 |
|
| Numero : n. 55 |
Data : 17/04/2009 |
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 |
|
 |
 |
Concessione assegno di Maternità art. 66 L.448/98 |
 |
|
| Numero : n. 56 |
Data : 17/04/2009 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Impegno somma |
 |
|
| Numero : n. 57 |
Data : 17/04/2009 |
 |
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 |
 |
Impegno spesa per noleggio autocompattatore |
 |
|
| Numero : n.60 |
Data : 17/04/2009 |
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 |
 |
Approvazione verbale di gara |
 |
|
| Numero : n.51 |
Data : 14/04/2009 |
 |
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 |
 |
liquidazione fattura |
 |
|
| Numero : n.59 |
Data : 14/04/2009 |
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|
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 |
 |
Autorizzazione |
 |
|
| Numero : n.50 |
Data : 09/04/2009 |
 |
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 |
 |
Impegno somma |
 |
|
| Numero : n.49 |
Data : 06/04/2009 |
 |
|
 |
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 |
 |
liquidazione fattura |
 |
|
| Numero : n.48 |
Data : 02/04/2009 |
 |
|
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 |
 |
Impegno somma |
 |
|
| Numero : n.46 |
Data : 02/04/2009 |
 |
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 |
 |
Impegno spesa |
 |
|
| Numero : n.47 |
Data : 02/04/2009 |
 |
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 |
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 |
 |
Impegno di spesa |
 |
|
| Numero : n. 45 |
Data : 26/03/2009 |
 |
|
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 |
 |
Approvazione verbale di gara |
 |
|
| Numero : n.44 |
Data : 24/03/2009 |
 |
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 |
Impegno somma |
 |
|
| Numero : n.43 |
Data : 18/03/2009 |
 |
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 |
Approvazione conto consuntivo carnevale 2009 |
 |
|
| Numero : n.42 |
Data : 13/03/2009 |
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 |
Concessione assegno di Maternità art. 66 L.448/98 |
 |
|
| Numero : n. 41 |
Data : 13/03/2009 |
 |
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 |
Liquidazione compenso per servizio civico -mese Febbraio 2009 |
 |
|
| Numero : n.39 |
Data : 11/03/2009 |
 |
|
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 |
liquidazione fattura |
 |
|
| Numero : n.38 |
Data : 11/03/2009 |
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 |
 |
Affidamento fornitura stufa a gas |
 |
|
| Numero : n.40 |
Data : 10/03/2009 |
 |
|
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|
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 |
Impegno somma di €.20.000,00. |
 |
|
| Numero : n. 37 |
Data : 09/03/2009 |
 |
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 |
Prolungamento di mesi sei del contratto alla PROSAT |
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|
| Numero : n.36 del 24-02-2009 |
Data : 05/03/2009 |
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 |
Rinnovo polizze automezzi |
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| Numero : n.25 |
Data : 05/03/2009 |
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Impegno spesa |
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| Numero : n.16 |
Data : 25/02/2009 |
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Approvazione Rendiconto |
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| Numero : n.28 |
Data : 24/02/2009 |
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Impegno somme per ricovero minori |
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| Numero : n.30 |
Data : 24/02/2009 |
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Acquisto materiale di cancelleria |
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| Numero : n. 29 |
Data : 24/02/2009 |
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Approvazione consuntivo festività Natalizie |
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| Numero : n. 26 |
Data : 23/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n.27 |
Data : 23/02/2009 |
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Approvazione rendiconto |
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| Numero : n.34 |
Data : 23/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n.31 |
Data : 20/02/2009 |
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Acquisto libri alla biblioteca |
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| Numero : n. 32 |
Data : 20/02/2009 |
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Anticipo somma |
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| Numero : n.33 |
Data : 20/02/2009 |
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Approvazione verbale di gara |
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| Numero : n.24 |
Data : 19/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n. 17 |
Data : 19/02/2009 |
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buono mensa |
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| Numero : n.23 |
Data : 17/02/2009 |
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Rinnovo polizze ass.ne |
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| Numero : n. 10 |
Data : 10/02/2009 |
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Impegno spesa |
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| Numero : 20 |
Data : 10/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n. 19 |
Data : 10/02/2009 |
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impegno spesa |
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| Numero : n. 18 |
Data : 10/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n.22 |
Data : 10/02/2009 |
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Approvazione rendiconto |
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| Numero : n. 21 |
Data : 10/02/2009 |
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Concessione contributo |
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| Numero : n.15 |
Data : 05/02/2009 |
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Approvazione progetto |
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| Numero : n. 14 |
Data : 05/02/2009 |
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Approvazione progetto |
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| Numero : n. 13 |
Data : 05/02/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n. 12 |
Data : 03/02/2009 |
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Liquidazione |
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| Numero : n. 1 |
Data : 29/01/2009 |
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Servizio civico |
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| Numero : n. 9 |
Data : 29/01/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n. 8 |
Data : 29/01/2009 |
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Impegno di spesa |
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| Numero : n.7 |
Data : 29/01/2009 |
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Impegno somme |
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| Numero : n. 6 |
Data : 29/01/2009 |
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Liquidazione fattura |
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| Numero : n. 3 |
Data : 29/01/2009 |
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Concessione Assegno |
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| Numero : n. 2 |
Data : 29/01/2009 |
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Liquidazione |
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| Numero : n. 11 |
Data : 29/01/2009 |
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Affidamento fornitura |
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| Numero : n. 5 |
Data : 27/01/2009 |
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Scelta modalità di gara |
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| Numero : n.4 |
Data : 26/01/2009 |
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